924/23
Číslo faktúry: | 924/23 |
Zmluvná strana: | fura |
IČO dodávateľa: | 362111451 |
Predmet faktúry: | Vývoz VKK zo ZD - 01/2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 587,40 |
Dátum prijatia faktúry: | 15.02.2023 |
Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |
Číslo faktúry: | 924/23 |
Zmluvná strana: | fura |
IČO dodávateľa: | 362111451 |
Predmet faktúry: | Vývoz VKK zo ZD - 01/2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 587,40 |
Dátum prijatia faktúry: | 15.02.2023 |
Dátum úhrady: | 20.02.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |