Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

924/23

Číslo faktúry:924/23
Zmluvná strana:fura
IČO dodávateľa:362111451
Predmet faktúry:Vývoz VKK zo ZD - 01/2023
Suma s DPH [Eur]:587,40
Dátum prijatia faktúry:15.02.2023
Dátum úhrady:20.02.2023
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: