52311019
Číslo faktúry: | 52311019 |
Zmluvná strana: | EURO-K s r. o., Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 44841043 |
Predmet faktúry: | Občerstvenie pre účinkujúcich DAD Prešov |
Suma s DPH [Eur]: | 42,- |
Dátum prijatia faktúry: | 27.11.2023 |
Dátum úhrady: | 30.11.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20231104 |