Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

3945/24

Číslo faktúry:3945/24
Zmluvná strana:FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 04/2024
Suma s DPH [Eur]:4 284,90
Dátum prijatia faktúry:06.05.2024
Dátum úhrady:09.05.2024
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: