3841/20
Číslo faktúry: | 3841/20 |
Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Dofaktúrovanie k vývozu VKK za 01/2020 |
Suma s DPH [Eur]: | 27,- |
Dátum prijatia faktúry: | 08.04.2020 |
Dátum úhrady: | 20.04.2020 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |