21002
Číslo faktúry: | 21002 |
Zmluvná strana: | Ing. Peter Kapráľ - KAPACOMP, Osloboditeľov 691/56, 067 81 -Belá nad Cirochou |
IČO dodávateľa: | 43431330 |
Predmet faktúry: | Notebook Lenovo, farebná tlačiareň - projekt EVS |
Suma s DPH [Eur]: | 980,80 |
Dátum prijatia faktúry: | 12.02.2021 |
Dátum úhrady: | 12.02.2021 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20210202 |