2022019
Číslo faktúry: | 2022019 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria,batérie, nemrznúca zmes |
Suma s DPH [Eur]: | 100,39 |
Dátum prijatia faktúry: | 20.12.2022 |
Dátum úhrady: | 20.12.2022 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20220103 |