20220020
Číslo faktúry: | 20220020 |
Zmluvná strana: | Andrej Jakubov KOMJAK, Košarovce 210, 094 06 Košarovce |
IČO dodávateľa: | 35459999 |
Predmet faktúry: | Odborná prehliadka komínov, dymovodov - OD, KD |
Suma s DPH [Eur]: | 174,- |
Dátum prijatia faktúry: | 08.03.2022 |
Dátum úhrady: | 09.03.2022 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20220203 |