2020002
Číslo faktúry: | 2020002 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeob. materiál - drogéria, kancelárske potreby, batérie... |
Suma s DPH [Eur]: | 150,25 |
Dátum prijatia faktúry: | 06.02.2020 |
Dátum úhrady: | 07.02.2020 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20200103 |