018/23
Číslo faktúry: | 018/23 |
Zmluvná strana: | Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné |
IČO dodávateľa: | 33671451 |
Predmet faktúry: | Audit - Overenie IÚZ, KÚZ za rok 2022 |
Suma s DPH [Eur]: | 1 920,- |
Dátum prijatia faktúry: | 26.06.2023 |
Dátum úhrady: | 30.06.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20230601 |