002/2023
Číslo faktúry: | 002/2023 |
Zmluvná strana: | Michal Grodza - Obchodná činnosť, SNP 486, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 32385129 |
Predmet faktúry: | Občerstvenie a stravovanie hostí a účastníkov ĽpN 2023 |
Suma s DPH [Eur]: | 953,75 |
Dátum prijatia faktúry: | 17.05.2023 |
Dátum úhrady: | 19.05.2023 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20230515 |