Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

001/2024

Číslo faktúry:001/2024
Zmluvná strana:Michal Grodza - Obchodná činnosť, SNP 486, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:32385129
Predmet faktúry:Oprava reťazového kontajnera
Suma s DPH [Eur]:700,80
Dátum prijatia faktúry:09.04.2024
Dátum úhrady:09.04.2024
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20240306