2018001
Číslo faktúry: | 2018001 |
Zmluvná strana: | Štefan Černega |
IČO dodávateľa: | 44267363 |
Predmet faktúry: | Koľajnice na závesy-pódium DK. |
Suma s DPH [Eur]: | 752,26 |
Dátum prijatia faktúry: | 12.02.2018 |
Dátum úhrady: | 16.02.2018 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20180202 |