Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

9437/20

Číslo faktúry:9437/20
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz VKK z cintorína - 07/2020
Suma s DPH [Eur]:281,40
Dátum prijatia faktúry:11.08.2020
Dátum úhrady:13.08.2020
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: