Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

5270/22

Číslo faktúry:5270/22
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 05/2022
Suma s DPH [Eur]:2 309,10
Dátum prijatia faktúry:08.06.2022
Dátum úhrady:09.06.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: