Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

3149/19

Číslo faktúry:3149/19
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 03/2019
Suma s DPH [Eur]:2 568,54
Dátum prijatia faktúry:04.04.2019
Dátum úhrady:08.04.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: