Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2023017

Číslo faktúry:2023017
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál TU - čistiace prostriedky, drogéria
Suma s DPH [Eur]:136,-
Dátum prijatia faktúry:10.10.2023
Dátum úhrady:10.10.2023
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20230103