Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2022013

Číslo faktúry:2022013
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál TU - drogéria, čistiace prostriedky, toal. papier
Suma s DPH [Eur]:295,11
Dátum prijatia faktúry:30.06.2022
Dátum úhrady:30.06.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20220104