Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

20220028

Číslo faktúry:20220028
Zmluvná strana:Mgr. Marián Nemčišin - MAREL, Komenského 2655/5, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:45949531
Predmet faktúry:Všeobecný materiál - žiarivky LED - VO
Suma s DPH [Eur]:1 871,20
Dátum prijatia faktúry:24.11.2022
Dátum úhrady:25.11.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20220115