2021003
Číslo faktúry: | 2021003 |
Zmluvná strana: | DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 52150283 |
Predmet faktúry: | Všeobecný materiál - drogéria, mop, kancelárske potreby |
Suma s DPH [Eur]: | 195,60 |
Dátum prijatia faktúry: | 15.03.2021 |
Dátum úhrady: | 16.03.2021 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20210103 |