Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2021002

Číslo faktúry:2021002
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeobecný materiál TU - drogéria, sáčky PE, mop
Suma s DPH [Eur]:17,50
Dátum prijatia faktúry:29.01.2021
Dátum úhrady:29.01.2021
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20210104