Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

2020002

Číslo faktúry:2020002
Zmluvná strana:DROGELAK, SNP 459/49, 067 61 Stakčín
IČO dodávateľa:52150283
Predmet faktúry:Všeob. materiál - drogéria, kancelárske potreby, batérie...
Suma s DPH [Eur]:150,25
Dátum prijatia faktúry:06.02.2020
Dátum úhrady:07.02.2020
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20200103