17517/18
Číslo faktúry: | 17517/18 |
Zmluvná strana: | FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
IČO dodávateľa: | 36211451 |
Predmet faktúry: | Vývoz TKO za 12/2018 |
Suma s DPH [Eur]: | 1 399,90 |
Dátum prijatia faktúry: | 08.01.2019 |
Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: |