Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

17517/18

Číslo faktúry:17517/18
Zmluvná strana:FURA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce
IČO dodávateľa:36211451
Predmet faktúry:Vývoz TKO za 12/2018
Suma s DPH [Eur]:1 399,90
Dátum prijatia faktúry:08.01.2019
Dátum úhrady:08.01.2019
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke: