Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

025/20

Číslo faktúry:025/20
Zmluvná strana:Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa:33671451
Predmet faktúry:Audit - overenie IÚZ, KÚZ za rok 2019
Suma s DPH [Eur]:1 680,-
Dátum prijatia faktúry:26.06.2020
Dátum úhrady:30.06.2020
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20200601