Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

023/21

Číslo faktúry:023/21
Zmluvná strana:Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa:33671451
Predmet faktúry:Audit - overenie IÚZ, KÚZ za rok 2020
Suma s DPH [Eur]:1 800,-
Dátum prijatia faktúry:22.06.2021
Dátum úhrady:30.06.2021
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20210601