Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

020/22

Číslo faktúry:020/22
Zmluvná strana:Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa:33671451
Predmet faktúry:Audit- Overenie IÚZ, KÚZ za rok 2021
Suma s DPH [Eur]:1 800,-
Dátum prijatia faktúry:24.06.2022
Dátum úhrady:30.06.2022
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20220606