Preskočiť na obsahPreskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

018/23

Číslo faktúry:018/23
Zmluvná strana:Ing. Anna Mamajová, Kukorelliho 60, 066 01 Humenné
IČO dodávateľa:33671451
Predmet faktúry:Audit - Overenie IÚZ, KÚZ za rok 2022
Suma s DPH [Eur]:1 920,-
Dátum prijatia faktúry:26.06.2023
Dátum úhrady:30.06.2023
Viaže sa k zmluve:
Viaže sa k objednávke:20230601