001/2024
Číslo faktúry: | 001/2024 |
Zmluvná strana: | Michal Grodza - Obchodná činnosť, SNP 486, 067 61 Stakčín |
IČO dodávateľa: | 32385129 |
Predmet faktúry: | Oprava reťazového kontajnera |
Suma s DPH [Eur]: | 700,80 |
Dátum prijatia faktúry: | 09.04.2024 |
Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
Viaže sa k zmluve: | |
Viaže sa k objednávke: | 20240306 |